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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-11 09:40

請(qǐng)問你固定資產(chǎn)要怎么處理,銷售還是直接報(bào)廢?

黃玫瑰 追問

2018-10-11 10:10

固定資產(chǎn)是電腦,該怎么處理,老板還沒有說(shuō),賬上還有沒有計(jì)提完折舊

羅老師 解答

2018-10-11 10:19

還沒有確定處理方案,就將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定清理 
借 固定資產(chǎn)清理 
    累計(jì)折舊 
   貸 固定資產(chǎn)

黃玫瑰 追問

2018-10-11 13:26

賬上還有其他應(yīng)收款,這等于是股東欠的錢,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?

羅老師 解答

2018-10-11 13:41

清算的時(shí)候,股東應(yīng)該還款,如果沒有還款,就不用記賬

黃玫瑰 追問

2018-10-11 13:51

可是這個(gè)在資產(chǎn)負(fù)債表里有數(shù)字,是不是讓股東把錢還了,銀行賬上就增加,再怎么處理啊,第一次做注銷賬,見諒。

羅老師 解答

2018-10-11 13:55

如果其他股東或債主沒有意見,也不用還款

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1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如計(jì)提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理?yè)p失 借:營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得)
2020-03-11 10:33:14
您好 你是說(shuō)固定資產(chǎn)報(bào)廢清理是嗎,有沒有清理殘值,一般是借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn),然后有清理殘值,借銀行存款等貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)的,最后再把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或支出
2019-01-03 20:09:18
一、借:費(fèi)用類科目20000,貸:累計(jì)折舊20000;二、借:固定資產(chǎn)清理,借:累計(jì)折舊1000,貸:固定資產(chǎn);三、其他業(yè)務(wù)成本1500,貸:累計(jì)折舊1500
2017-11-05 21:32:14
借 制造費(fèi)用---折舊費(fèi) 5000,管理費(fèi)用---折舊費(fèi)3000 銷售費(fèi)用---折舊費(fèi) 2000 貸 累計(jì)折舊---XX類資產(chǎn)或XX資產(chǎn) 累計(jì)折舊---XX類資產(chǎn)或XX資產(chǎn)合計(jì)金額是10000
2014-11-21 11:13:48
你好 因?yàn)槟氵€沒注銷。 所以固定資產(chǎn)還是需要折舊的。 注銷的時(shí)候 到時(shí)在做固定資產(chǎn)變賣或者報(bào)廢的分錄 處理固定資產(chǎn)科目
2020-06-12 11:23:17
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