老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問下 公司購(gòu)買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問
手機(jī)專票可以抵扣 答

綜合所得 所得項(xiàng)目 預(yù)扣預(yù)繳期限 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額的確認(rèn)方法 預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅的確認(rèn)方法 年終匯算清繳應(yīng)納稅所得的計(jì)算方法 年終匯算清繳應(yīng)納稅額的計(jì)算方法 其他所得 所得項(xiàng)目 納稅期限 應(yīng)納稅所得額確認(rèn)方法 應(yīng)納稅額計(jì)算方法
答: 你好,你這是要求做什么呀
所得稅匯算清繳表A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,第一行應(yīng)該填的是應(yīng)納稅銷售額,還是應(yīng)納稅額?
答: 您好,應(yīng)填寫減免的所得稅額。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好:所得稅匯算清繳A100000表,應(yīng)納稅額計(jì)算如圖: 31實(shí)際應(yīng)納所得稅額(是應(yīng)納稅所得額+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減后計(jì)算出來(lái)的數(shù)嗎)
答: 你好,不是的,這個(gè)是一到四季度實(shí)際繳納的所得稅算出來(lái)的
老師,請(qǐng)問匯算清繳,應(yīng)納稅所得額是118萬(wàn),那我的應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算?
有個(gè)匯算清繳中自產(chǎn)產(chǎn)品用于推廣需視同銷售調(diào)整應(yīng)納稅所得額的問題咨詢下(假設(shè):市價(jià)100元,成本50元,銷售稅率17%)
匯算清繳減免所得稅額減按15納稅,這個(gè)減免稅額是怎么算的,是按應(yīng)納所得額?10%計(jì)算還是按應(yīng)納所得稅額?10%
老師請(qǐng)問22年的匯算清繳應(yīng)納稅所得額是1019681.79元,應(yīng)納所得稅額是怎么計(jì)算的?


冬天的雪 追問
2018-10-12 12:31
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2018-10-14 04:41