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送心意

彩麗老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-10-12 09:31

你好,20萬(wàn)是收到的預(yù)收賬款嗎?

然然 追問(wèn)

2018-10-12 09:39

是這樣情況,他們企業(yè)經(jīng)營(yíng)兩年,沒(méi)有賬,現(xiàn)在想把賬建起來(lái)

彩麗老師 解答

2018-10-12 09:39

那你就搜集整理期初數(shù)據(jù)建賬

然然 追問(wèn)

2018-10-12 09:40

但經(jīng)營(yíng)這兩年,他們有許多應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,現(xiàn)在建賬需要把這些起余額錄進(jìn)去

彩麗老師 解答

2018-10-12 09:42

是的,需要核對(duì)往來(lái)賬,確認(rèn)無(wú)誤后錄入期初數(shù)據(jù)

然然 追問(wèn)

2018-10-12 09:46

是的,如果起初我錄了應(yīng)收賬款數(shù)據(jù),那么月末資產(chǎn)負(fù)債

然然 追問(wèn)

2018-10-12 09:47

就不平了,我錄入起初應(yīng)收賬款余額的同時(shí),我是不是需要錄入對(duì)應(yīng)科目的余額,我應(yīng)該對(duì)應(yīng)錄入那個(gè)科目的余額

彩麗老師 解答

2018-10-12 09:57

你這個(gè)是內(nèi)賬還是外賬?你只搜集了應(yīng)收款、應(yīng)付款?還有實(shí)收資本、庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存商品呢?

然然 追問(wèn)

2018-10-12 10:05

內(nèi)賬,其他沒(méi)有數(shù)據(jù),只有應(yīng)收,應(yīng)付數(shù)據(jù),

彩麗老師 解答

2018-10-12 10:14

那可以直接計(jì)入實(shí)收資本科目

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你好,20萬(wàn)是收到的預(yù)收賬款嗎?
2018-10-12 09:31:03
您好,預(yù)付的借貸方在應(yīng)付科目核算,預(yù)收借貸方在應(yīng)收科目核算。
2020-09-01 07:42:19
你好,預(yù)收帳款余額在借方就計(jì)入應(yīng)收賬款才是的
2019-03-20 10:09:42
直接建議期初建賬時(shí)不要變動(dòng)科目,因?yàn)檫@樣會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)變化。
2020-04-06 13:42:05
預(yù)收 賬款 負(fù)債類(lèi) 借增貸減,貸方余額就是預(yù)收 客戶(hù)的錢(qián) 借方余額是應(yīng)收賬款
2019-07-22 15:17:47
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