
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價(jià))開了營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表做的申報(bào)(增值稅申報(bào)不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,建議你咨詢你稅務(wù)局還能改不,都這么多年了
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價(jià))開了營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表做的申報(bào)(增值稅申報(bào)不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 按交的增值稅價(jià)稅分離來確認(rèn)收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師小規(guī)模一個(gè)季度開1個(gè)點(diǎn)不含稅收入9900.99,增值稅申報(bào)表增值申報(bào)啊?
答: 在第十欄里面填寫9900.99 不交稅減免的2%可以忽略
老師 這個(gè)增值稅申報(bào)表的附列資料有點(diǎn)看不懂 怎么填啊?第二張這樣是不是 四季度含稅收入合計(jì)?第三張這個(gè)申報(bào)表這樣填正確嗎
請(qǐng)問,學(xué)校取得的收入,應(yīng)是含稅收入,為何增值稅申報(bào)表中,自動(dòng)計(jì)算的免稅額是直接收入*稅率?
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?

