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送心意

答疑何老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-10-12 15:57

代理進(jìn)口免稅商品如何會(huì)計(jì)處理?

答疑何老師 解答

2018-10-14 16:42

你是問(wèn)商品如何處理嗎

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代理進(jìn)口免稅商品如何會(huì)計(jì)處理?
2018-10-12 15:57:20
您好,是的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-02-13 02:03:46
銷(xiāo)售免稅商品如何做賬? 答:1、得到免稅批文 2、已經(jīng)計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)稅 則正常做如下分錄 借: 應(yīng)收貨款-某公司 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 同時(shí)按銷(xiāo)售數(shù)量計(jì)算所計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅與上分錄銷(xiāo)項(xiàng)稅差額做如下分錄 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)售免稅商品如何做賬? 銷(xiāo)售增值稅免稅商品增值稅怎么做賬? 答: 免稅商品:按照國(guó)家法律規(guī)定,可以免交增值稅的貨物.這類(lèi)貨物不交增值稅,也就不能開(kāi)增值稅發(fā)票.企業(yè)購(gòu)買(mǎi)免稅商品,可以按照購(gòu)買(mǎi)金額的10%做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣.通常可在機(jī)場(chǎng)的免稅店,消費(fèi)物品免費(fèi)的國(guó)家和地區(qū),以及優(yōu)待外國(guó)觀光客在購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)品時(shí)可免稅的國(guó)家,購(gòu)買(mǎi)到免稅商品.銷(xiāo)售免稅商品,是可以將免征部分計(jì)入補(bǔ)貼收入.轉(zhuǎn)為一般納稅人, 1、銷(xiāo)售時(shí) 借:應(yīng)收賬款/銀存 貸:營(yíng)業(yè)收入? 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 2、將減免的增值稅轉(zhuǎn)入補(bǔ)貼收入 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 貸:補(bǔ)貼收入 3、沖抵銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 4、結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)貼收入 借:補(bǔ)貼收入? 貸:本年利潤(rùn) 但如果你司全所于免稅商品銷(xiāo)售,可以不認(rèn)定為一般納稅人.如果是部分免稅,部分正常銷(xiāo)售.你應(yīng)該分開(kāi)核算,畢竟入免稅的成本費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)也不允許抵扣.
2019-07-16 14:42:12
你好! 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019-07-13 18:19:13
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2020-03-30 16:38:55
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