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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-12 14:53

把7月份的那張憑證沖銷,然后另外做正確的憑證

...... 追問

2018-10-12 14:55

就是七月份那張做紅字嗎

紫藤老師 解答

2018-10-12 15:05

可以做紅字沖銷。

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您好同學(xué) 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-24 11:41:06
學(xué)員您好: 建議進入低值易耗品進行核算,以便設(shè)置臺賬,將來盤點時有賬可尋。
2019-08-08 09:34:10
你好!可以計入項目的成本核算
2018-09-11 16:11:27
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-06-12 15:25:36
您好!員工宿舍的租金計入借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,支付租金的時候,借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸現(xiàn)金等。
2017-06-10 14:14:54
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