銷(xiāo)售大米101公斤,10元/公斤。實(shí)際按100公斤結(jié)算,優(yōu) 問(wèn)
你好,收入按100公斤確認(rèn),成本按101公斤確認(rèn) 答
老師好,我現(xiàn)在有筆賬不知道該怎么記了,是這樣:2024 問(wèn)
貸其他應(yīng)付款集團(tuán)。 答
你好,我們公司有生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品,我們目前還處于試 問(wèn)
你好,稅務(wù)上是可以開(kāi)的了。 答
老師,我們有5家公司,一個(gè)主體,4個(gè)分體,他們是聯(lián)營(yíng)合 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。 答
老師,我們公司要出售小汽車(chē)(已折舊完,凈值為0)累計(jì)折 問(wèn)
你好,這個(gè)是要交稅的了。 答

老師,這個(gè)題目,為什么還要計(jì)入管理費(fèi)用,直接下面那個(gè)分錄就可以了吧?
答: 你好;? ?計(jì)提單位社保要做 :借管理費(fèi)用? -開(kāi)辦費(fèi)-單位部分社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 ;? ? 支付社保 :借? ? ?應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保? ;其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款 。? ?籌建期 是計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)下面去的??
收11600元,本應(yīng)確認(rèn)為收入,而會(huì)計(jì)卻故意計(jì)入管理費(fèi)用,在次年應(yīng)做什么分錄調(diào)整?
答: 紅沖之前的 然后做借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度車(chē)輛的一筆費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用,審計(jì)認(rèn)為應(yīng)計(jì)入車(chē)輛原值,今年該如何編制調(diào)整分錄?
答: 您好同學(xué) 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
環(huán)保的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告費(fèi)用,計(jì)入哪個(gè)管理費(fèi)用的哪個(gè)分錄啊
個(gè)人和公司承擔(dān)的社保計(jì)提和繳納的分錄 還有工資的 個(gè)人的是不是計(jì)入管理費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月多計(jì)入了管理費(fèi)用的費(fèi)用,這個(gè)月怎么沖回來(lái)呢?每筆分錄怎么做呢
7月份繳納社保的分錄做錯(cuò)了,把員工自己繳納的部分也計(jì)入了管理費(fèi)用,7月已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在該怎么調(diào)整

