亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-02 14:35

紅沖之前的
然后做借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

福娃 追問

2020-01-02 14:37

什么意思,我不明白

郭老師 解答

2020-01-02 14:38

紅沖之前你錯(cuò)誤的,然后做正確的。

福娃 追問

2020-01-02 14:43

把分錄告訴我

郭老師 解答

2020-01-02 14:47

你之前分錄是怎么做的?

郭老師 解答

2020-01-02 14:47

你之前怎么做的我不知道,沒法給你寫分錄。

福娃 追問

2020-01-02 14:48

老師,你是不專業(yè)還是故意的?題目不是告訴你了嗎

福娃 追問

2020-01-02 14:50

借,銀存11600   貸,管理費(fèi)用11600

郭老師 解答

2020-01-02 14:51

你好,你的完整分錄管理費(fèi)用借方是銀行存款嗎?
是的話,借管理費(fèi)用貸銀行存款,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

福娃 追問

2020-01-02 14:55

老師,這是次年調(diào)整呢,怎么還用管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目?再一個(gè)還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅和利潤(rùn)分配和盈余公積的調(diào)整吧?

郭老師 解答

2020-01-02 15:01

你好,之前的年報(bào)不修改的,直接到今年不修改以前年度的
在今年的做就可以了

福娃 追問

2020-01-02 15:04

涉及到損益類科目要用’以前年度損益調(diào)整’科目吧?這個(gè)你不知道?你把完整的分錄寫給我

郭老師 解答

2020-01-02 15:09

你好,你要去修改之前的年報(bào)嗎?你現(xiàn)在是少交了所得稅要去補(bǔ)交所得稅,交滯納金嗎?

郭老師 解答

2020-01-02 15:09

你現(xiàn)在是沒有聽懂我的意思,我明白你的意思。

郭老師 解答

2020-01-02 15:09

在你不修改你的年報(bào),不去交滯納金的前提下,按上面的分錄做就可以。

福娃 追問

2020-01-02 15:12

次年調(diào)整損益類科目是不能用管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目的,你不知道?你把完整的分錄寫給我

郭老師 解答

2020-01-02 15:16

次年調(diào)整損益類科目是不能用管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目的,你不知道?
哪個(gè)文件規(guī)定的?你給我發(fā)過來看一下。

福娃 追問

2020-01-02 15:22

你看一下

郭老師 解答

2020-01-02 15:26

你的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是已經(jīng)申報(bào)了
18年的
如果你用以前年度損益調(diào)整,你的所得稅是不是少交了多抵扣了。
你還得返回去修改一八年的年報(bào)。

郭老師 解答

2020-01-02 15:26

如果你用主營(yíng)業(yè)務(wù)和管理費(fèi)用來調(diào)整,是不是就在二零年匯算清繳調(diào)整呢?

福娃 追問

2020-01-02 15:36

你這說的是什么?你是故意誤導(dǎo)我的吧?

郭老師 解答

2020-01-02 15:41

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款,借銀行存款貸1000年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),我沒有故意引導(dǎo)你,你可以問其他的老師,謝謝。

福娃 追問

2020-01-02 16:14

還有企業(yè)所得稅要不要計(jì)提?利潤(rùn)分配和盈余公積還沒結(jié)轉(zhuǎn)呢?

郭老師 解答

2020-01-02 16:19

所得稅你沒有交,沒法計(jì)提
你得去稅務(wù)局問下你稅務(wù)局能修改你的年報(bào)吧,去修改年報(bào)就行。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 是的 個(gè)人所得稅包含在管理費(fèi)用-工資里面計(jì)提的
2021-04-19 21:48:45
你好,公司的部分是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算的 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 個(gè)人社保在發(fā)放工資 時(shí)扣下 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人)
2020-02-25 11:03:30
學(xué)員,你好。三月份預(yù)付了第二季度的房租,先計(jì)入往來科目當(dāng)中。到4 、5、 6月的時(shí)候分三次計(jì)入到管理費(fèi)用當(dāng)中。借:管理費(fèi)用 貸往來科目。看你公司之前與該單位掛的那個(gè)往來就沖減之前掛賬的科目就好。
2018-03-13 12:36:23
沖減管理費(fèi)用即可
2018-02-27 17:46:38
您好同學(xué) 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-04-24 11:41:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...