我單位置換了一塊土地,原土地原價1000萬,已提攤銷2 問
借無形資產(chǎn)1000 累計攤銷200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無形資產(chǎn)1000 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師,我的資產(chǎn)負債表庫存金額挺大的,有利潤,這個是 問
你好,怎么產(chǎn)生存貨過大的,需要看存貨明細賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過銷售,或者報廢慢慢來消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導(dǎo)致收入多記,怎么改,是只 問
若要調(diào)整24年度收入,報表也要調(diào) 答
老師,你好,老板與個體戶簽訂購銷合同300萬(我們是購 問
你好,這個他可以當預(yù)收賬款。 以后慢慢確認收入 答

4至6月的收入算少了,這次發(fā)現(xiàn),原來做的分錄是:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在要修正是不是:借銀行存款紅字,貸主營業(yè)務(wù)收入紅字。借銀行存款正確數(shù)據(jù),貸主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-增值稅
答: 你好,可以先沖銷,然后做一筆正確分錄
上一年發(fā)現(xiàn)錯將應(yīng)收賬款計入主營業(yè)務(wù)收入,原分錄是借:銀行存款20000,貸:主營業(yè)務(wù)收入20000,后面發(fā)現(xiàn)錯了,于是做了一筆紅字沖銷,但是因為失誤,錯沖銷成借:銀行存款-2000,貸主營業(yè)務(wù)收入-2000,導(dǎo)致銀行存款賬務(wù)上數(shù)據(jù)是對的,實際上應(yīng)該是借:銀行存款20000,貸:應(yīng)收賬款20000,現(xiàn)在年結(jié)了該怎么調(diào)整
答: 你沖銷的時候,只沖減了2000銀行存款,你銀行存款,應(yīng)該對不到的啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們先收到對方付款,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開發(fā)票后,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,現(xiàn)在有些發(fā)票需要開紅字,款暫時退不了,分錄做借預(yù)收賬款紅字,貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,應(yīng)交稅費紅字,是這樣嗎?
答: 同學(xué),你好,可以這么操作


ご丫丫︶ㄣ 追問
2018-10-14 00:11
鄒老師 解答
2018-10-14 08:57
ご丫丫︶ㄣ 追問
2018-10-14 11:25
鄒老師 解答
2018-10-14 11:26