
在做個體戶增值稅納稅申報時,申報表上銷售額是16805.81免稅額是504.17但開票軟件里合計的稅額是504.19,應(yīng)該以哪個為準(zhǔn)
答: 你好,需要以開票軟件數(shù)據(jù)為準(zhǔn)的
關(guān)于個體工商戶定期定額納稅申報。該個體工商戶本季度實際銷售額95339.82元,定期定額為54000元。該個體戶申報套餐有:增值稅小規(guī)模納稅人,定期定額自行申報。問題1:在申報增值稅時,是否應(yīng)按實際銷售額申報增值稅?(如果本季度實際銷售額只有40000元,是否按定期定額54000申報?)問題2:在定期定額納稅申報表中個人所得稅額計稅依據(jù)是什么?附加稅的計稅依據(jù)又是什么?
答: 你好,同學(xué)。 1.小于核定,按核定申報 2.個稅是根據(jù)核定 金額,超過核定 金額,按實際銷售額 附加稅計稅依據(jù)是交納的增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我想問一下,現(xiàn)在小規(guī)模開普票是免稅的,開免稅發(fā)票不體現(xiàn)0.03的稅額,我做賬的時候需要計提出來嗎?我申報增值稅報表的時候報表是,報表是按照全額免稅銷售額體現(xiàn)出來的,但是本期免稅額哪里又把0.03稅金體現(xiàn)出來了,我做賬的時候分錄應(yīng)該怎么寫呢?
答: 做賬的時候不需要計提出來 有差異沒關(guān)系,收入金額無差異即可


如意lucy 追問
2018-10-13 15:11
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2018-10-13 15:12
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