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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-13 17:25

您好,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-股東姓名。

悠悠我心 追問

2018-10-13 17:27

我做成其他應(yīng)收賬款了,怎么調(diào)整呢

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 17:30

您好,借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款。

悠悠我心 追問

2018-10-13 17:31

我的其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款都是負數(shù)怎么處理額

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 17:34

您好,哪個負數(shù)大,就把這個負數(shù)大的轉(zhuǎn)入另一個科目就行了。

悠悠我心 追問

2018-10-13 17:35

謝謝,非常感謝

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 17:35

您好,不客氣,祝您學(xué)習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-股東姓名。
2018-10-13 17:25:57
你好,這樣操作是可以的。
2019-12-09 15:07:10
你好 是分公司還是總公司的賬務(wù)處理?
2018-09-19 11:20:16
如果只是往來款,那么你只需要填寫前面三個就行了。
2019-05-23 12:57:08
你好,直接計入往來款就可以了,打什么借條,做成借款還有利息
2019-09-12 10:26:03
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