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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-14 19:45

一般中型企業(yè)內(nèi)部設審計部,

莊老師 解答

2018-10-14 19:46

上市公司一般有內(nèi)部審計委員會

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一般中型企業(yè)內(nèi)部設審計部,
2018-10-14 19:45:35
您好,現(xiàn)在的內(nèi)部審計意見從最初的事后審計發(fā)展成現(xiàn)在的過程審計和預警審計了,一般來說現(xiàn)代內(nèi)審有以下幾個作用: (1)風險評估及預防 風險評估是指內(nèi)部審計對風險的識別及評價和評估相應措施應對風險的過程和方式。風險預防是指內(nèi)部審計通過對企業(yè)各方面經(jīng)濟活動的檢查監(jiān)督,找出薄弱環(huán)節(jié),盡早提前發(fā)出警報,起到風險的預警作用,再進行風險控制。內(nèi)部審計通過將風險評價和風險預防做為審計工作的重點,經(jīng)常而及時地了解企業(yè)各方面的狀況,發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在或是可能存在的潛在風險,進行分析,建立健全風險評價機制,幫助企業(yè)高層注意風險的管理和控制。 (2)監(jiān)督與再控制 企業(yè)由于經(jīng)營規(guī)模不斷擴大、經(jīng)營業(yè)務日趨復雜等使得企業(yè)高層很難直接控制各方面的經(jīng)濟活動。在這種情況下,管理層需要專門的監(jiān)控機構對企業(yè)的以上情況進行監(jiān)督與評價,達到其控制企業(yè)的目的。內(nèi)部審計不僅要對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和控制,還要對內(nèi)部控制的健全性、有效性進行評價,并提出改進以后工作績效的建議。 (3)咨詢職能 隨著市場風險變得越來越復雜,集團下屬企業(yè)自身判斷能力是不足,以及企業(yè)各部門業(yè)務專業(yè)知識的狹窄,內(nèi)部審計作為一種獨立、客觀的確認工作和咨詢活動,它在企業(yè)中承擔著咨詢的職能。內(nèi)部審計能針對企業(yè)中存在的不合理事項進行制止,預防出現(xiàn)更大的管理漏洞和經(jīng)營方面的損失。
2018-07-05 14:30:01
您好。審計賬務處理、規(guī)章制度
2021-12-21 13:25:44
有年報審計,專項審計、離任審計,績效審計等,這個根據(jù)公司需要,一般上市公司必須審計,其他視自己情況而定
2017-08-29 20:14:37
不是的 ,內(nèi)部控制審計是外審的一個項目,內(nèi)審是企業(yè)自己的內(nèi)部審計機構進行的審計
2023-05-07 16:31:03
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