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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-10-15 18:56

你好,不影響你資產負債表的貨幣資金,現(xiàn)金和其他貨幣資金都在這里面,一正一負不影響

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 18:58

可是我的資產負債表的流動資產和資產總額沒有數(shù)據(jù),資產負債表也不平衡

郭老師 解答

2018-10-15 18:59

你好,你只有這一個分錄是嗎?

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 19:02

能看清嗎

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 19:03

就這五筆

郭老師 解答

2018-10-15 19:16

你好,你的貨幣資金是0,應付職工薪酬有余額

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 19:24

嗯,是的

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 19:24

應付職工薪酬2181

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 19:25

按道理貨幣資金是應該有數(shù)據(jù)的1120

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 19:26

我拍的照片您能看清嗎

郭老師 解答

2018-10-15 19:27

能看清楚,你的現(xiàn)金貸方也有啊,你借方合計1120,貸方合計1120

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 19:29

所以資產負債表期末貨幣資金沒有數(shù)據(jù)嗎?

郭老師 解答

2018-10-15 19:29

你好,是的,看余額

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 19:30

那您再幫我看下資產負債表有啥問題嗎

郭老師 解答

2018-10-15 19:32

你好,你這個是第一個月做的賬是吧,對的

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 19:34

是剛成立的新公司,也是第一個月做的賬,可是期末資產負債表余額不平衡,可以結賬嗎

郭老師 解答

2018-10-15 19:38

你好,你的資產負債表資產合計=負債加所有者權益

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 19:39

新公司,公戶里面沒有錢,也沒有庫存現(xiàn)金,支出的賬是直接做 
借:管理費用 
貸:其他應付款 
還是得先向老板借現(xiàn)金然后再正常支出

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 19:41

資產沒有數(shù)據(jù),負債+所有者權益=-3301

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 19:44

對了,負債和所有者權益合計也是0

紫楓蕭月 追問

2018-10-15 19:47

新公司,公戶里面沒有錢,也沒有庫存現(xiàn)金,支出的賬是直接做 
借:管理費用 
貸:其他應付款 
還是得先向老板借現(xiàn)金 
借:庫存現(xiàn)金 
貸:其他應付款 
然后再正常支出 
借:管理費用 
貸:庫存現(xiàn)金

郭老師 解答

2018-10-15 21:09

你好,借款的怎么做都可以的,你賬套的里也可以的,你的資產負債表平的

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相關問題討論
你好! 通過了就可以
2019-07-11 15:02:27
是要調到和銀行存款的一樣的呢
2019-07-09 20:31:28
第一行填寫3503.48第9行填寫25000
2019-06-11 11:37:15
你好,不可以出現(xiàn)負數(shù)的 需要查明負數(shù)的原因,然后做調整的
2018-09-06 10:00:19
你這里有余額,你正常的填寫在你相關的負債和資產這個表對應的賬面價值里面,計稅基礎和賬面一致。如果存在出售的價格大于賬面,那計稅就是按實際出售價格填寫,清償金額就是差額部分
2020-07-30 10:34:57
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