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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-15 22:46

您好,免稅銷售額和小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該填1200/1.03=1165.04,顯示不對,具體提示什么呢?麻煩截圖看看提示內(nèi)容吧,謝謝。

S珍 追問

2018-10-15 22:53

S珍 追問

2018-10-15 22:54

老師麻煩你了

王雁鳴老師 解答

2018-10-15 22:55

您好,調(diào)整到第10行的服務(wù)列,不是貨物列。

S珍 追問

2018-10-15 22:58

填的是服務(wù)業(yè)那列的

王雁鳴老師 解答

2018-10-15 22:59

您好,麻煩您把填寫的申報表截圖我看看,謝謝。

S珍 追問

2018-10-15 23:03

王雁鳴老師 解答

2018-10-15 23:04

您好,您的第3行的數(shù)據(jù)去掉,再試試。

S珍 追問

2018-10-15 23:06

第三行是稅控盤開具的發(fā)票不含稅金額要去掉嗎老師

S珍 追問

2018-10-15 23:08

王雁鳴老師 解答

2018-10-15 23:11

您好,是的,要去掉的。

S珍 追問

2018-10-15 23:15

S珍 追問

2018-10-15 23:16

去掉留顯示這個

王雁鳴老師 解答

2018-10-15 23:17

您好,您說的是1200/1.03=1165.04,怎么成了1832.04了???

S珍 追問

2018-10-15 23:22

不對,下面第17和18欄要改成34.95

S珍 追問

2018-10-15 23:23

S珍 追問

2018-10-15 23:24

應(yīng)該是這樣是嗎老師,麻煩了,

S珍 追問

2018-10-15 23:24

王雁鳴老師 解答

2018-10-15 23:24

您好,21行要填寫1832.04這個數(shù)據(jù)的。

S珍 追問

2018-10-15 23:27

本期預(yù)繳是5153.88,這個月紅沖含稅金額113000元

S珍 追問

2018-10-15 23:28

紅沖的是稅務(wù)局代開的

S珍 追問

2018-10-15 23:29

21行是本期預(yù)繳額

王雁鳴老師 解答

2018-10-15 23:31

您好,這樣的話,就差不多了,不過您這個月紅沖含稅金額113000元,是什么意思啊。

S珍 追問

2018-10-15 23:33

上季度6月份代開了113000元,后 
來金額開錯,7月分113000紅沖了,重新代開110000元

王雁鳴老師 解答

2018-10-15 23:36

您好,這季度稅務(wù)代開發(fā)票含稅金額為61700元,含在110000里面嗎?

S珍 追問

2018-10-15 23:38

61700金額我是這樣算的110000+65000(這季度8月代開的) -113000(7月紅沖的)

S珍 追問

2018-10-15 23:40

S珍 追問

2018-10-15 23:40

老師,按照我這樣填最后提交是這樣提示

王雁鳴老師 解答

2018-10-15 23:41

您好,對的,但是預(yù)繳就不應(yīng)該是5153.88元了啊,當(dāng)時重新代開110000元的時候,不應(yīng)該再預(yù)繳增值稅了啊。

S珍 追問

2018-10-15 23:43

稅務(wù)局的人說代開110000元時增值稅照實交,多交的部分下期順延抵扣

王雁鳴老師 解答

2018-10-15 23:45

您好,如果這樣的話,您填寫的是對的了。

S珍 追問

2018-10-15 23:46

哎呀,這樣預(yù)繳算110000/1.03×0.03+61700/1.03×0.03也不等于5153.88

S珍 追問

2018-10-15 23:48

5153.88進(jìn)去時增值稅申報表就有的

王雁鳴老師 解答

2018-10-15 23:48

您好,不等于沒關(guān)系啊,您看看您的完稅憑證上的增值稅,是不是相加等于5153.88,就行了。

S珍 追問

2018-10-15 23:49

哦,好的,謝謝老師,麻煩了,感謝

王雁鳴老師 解答

2018-10-15 23:53

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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您好,免稅銷售額和小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該填1200/1.03=1165.04,顯示不對,具體提示什么呢?麻煩截圖看看提示內(nèi)容吧,謝謝。
2018-10-15 22:46:03
您好,免稅銷售額和小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該填1200/1.03=1165.04,顯示不對,具體提示什么呢?麻煩截圖看看提示內(nèi)容吧,謝謝。
2018-10-15 22:46:11
您好,貴公司是差額征收嗎?如果不是的話,不需要填寫附列資料的。
2018-10-18 22:57:25
您是小規(guī)模納稅人怎么還去稅局代開普票???是代開專票吧?
2018-08-08 15:44:52
你好,稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額那行,要填!
2018-03-21 20:15:02
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