
小規(guī)模納稅人本季度代開專票含稅18749.76,另外開了一張是上季度作廢重新開出的含稅443.36,結(jié)果作廢時因操作不當導致作廢發(fā)票又重新扣了一次增值稅12.91,請問老師,現(xiàn)在拿到一共559.02增值稅扣稅回單,多的也在里面了,怎么做分錄?然后申報表要怎么填?
答: 申報表填在多交增值稅那欄就可以了
老師,我們是小規(guī)模.然后代開了幾分專票,稅也扣了,后面作廢了幾份,到時季度申報時增值稅季度申報是報表該怎么填呢,(比如作廢的發(fā)票還可以抵扣的稅額為300)
答: 你好,作廢的專票不需要再填寫了,你預繳的稅款,在倒數(shù)第二行主表里面顯示,如果多交了,你的最后一行是個負數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上季度開了6萬不含稅的票,有1萬開錯了,在本季度作廢的,本季度又重新開了一張1萬元的票,本季度如何申報增值稅
答: 您好,如果沒有開其他發(fā)票的話,申報增值稅時,收入是0。
小規(guī)模納稅人第一季度代開專票有作廢導致增值稅有多繳,本季度代開專票沒有繳納增值稅,增值稅用上個季度的來抵,請問本季度增值稅申報表抵減的增值稅怎么填寫
是季報,上季度開了張發(fā)票,已經(jīng)申報過增值稅了,后來這季度作廢又重新開票了,這季度還要報重新開票的增值稅嗎?這季度雖然收到款但是沒有開票。
小規(guī)模納稅人,12月份代開的專票直接把稅扣了,但后來作廢了又重新代開導致現(xiàn)在代開扣了2次稅,然后我這個月季報的時候應納稅額小于本期預繳的了,現(xiàn)在申報不成功怎么辦
小規(guī)模納稅人一季度在稅務局代開專用發(fā)票繳納了增值稅一季度又作廢了,二季度重新代開了專票用了一季度繳納的稅款,收入應該是確認在一季度還是二季度?
你好,一季度小規(guī)模增值稅和企業(yè)所得稅申報表填錯,現(xiàn)在把表作廢了,可以重新在大廳申報么,作廢的表重辦算逾期申報么

