
老師,小規(guī)模稅控盤費用抵減增值稅分錄這樣對嗎?借:管理費用 貸:現(xiàn)金 減免時,借:應(yīng)交稅金-減免稅款 貸:管理費用 抵減時,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-減免稅款
答: 小規(guī)模納稅人只通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 一個科目核算
你好,宋老師,我的金稅盤280維護費享受減免,做分錄,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用-辦公費280;同時借:應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這樣做對嗎?
答: 你好! 對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買的金稅盤已記入借方應(yīng)交稅費-減免稅,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 貸:營業(yè)外收入——減稅稅費 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時需要同時結(jié)平 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 二、
好像買金稅盤的減免稅是去年買的,當(dāng)時做了分錄,應(yīng)交稅費一直是負數(shù),這個季度才滿9萬,現(xiàn)在填進減免稅項可以嗎,還是說買金稅盤的時候就要做
金稅盤費用抵減增值稅。分錄。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款。480。貸。管理費用-辦公費。老師。小規(guī)模購買金稅盤也要做這個分錄嗎?
金稅盤的480元,做抵扣時分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,這個減免稅款是480還是多少?
老師,購買金稅盤的分錄是借 管理費用-辦公費貸 現(xiàn)金月末結(jié)轉(zhuǎn)金稅盤減免稅借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸 管理費用-辦公費這樣對嗎

