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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-16 15:02

借:應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)交稅款,貸:銀行存款

會計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-16 15:03

結(jié)轉(zhuǎn)呢

袁老師 解答

2018-10-16 15:08

借;應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)交稅款,

會計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-16 15:10

借方不應(yīng)該是已交增值稅嗎?

袁老師 解答

2018-10-16 15:11

這個是抵消未交的,用未交增值稅

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你好 你預(yù)繳怎么做分錄的 。 是計(jì)入的未交增值稅還是預(yù)繳里面去的
2020-05-25 14:28:38
交稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
你好! 對的,你的理解很對。需要做的
2020-03-22 13:09:38
你好!期末應(yīng)交增值稅科目借方余額則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會計(jì)分錄。期初有留抵金額,在本期計(jì)算應(yīng)交增值稅時抵減銷項(xiàng)金額就行,不用單獨(dú)做分錄噢。
2018-11-30 15:09:33
你好,需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 科目? 換成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目核算才是的?
2021-03-02 17:38:53
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