
8月做的無票收入,9月開了票,申報的時候做 未開票收入那里填了負數(shù),下賬務處理會計分錄怎么做?
答: 不需要 做賬務處理。因為收入已經確認過,稅也已經交過
你好!我想問一下如果學校的老師是免費吃飯的,食堂賬務處理是單獨核算的,但是老師的這部分餐費要算到收入里面的,像這種情況再食堂會計處理里面怎么做會計分錄呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一個公司!從8月份就交社保了,但個稅里沒申報社保這一塊!現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了!沒做社保!這個賬務處理怎么做呢,還有滯納金!申報表!去稅務更改!但是這會計分錄怎么做呢
答: 你好,借:管理費用等——社保 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社保(公司) 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人) 上交,借:應付職工薪酬——社保(公司) 其他應付款——社保(個人) 貸:銀行存款

