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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2018-10-16 17:00

編制如下兩筆分錄: 
1、首先沖銷之前的分錄: 
借:主營業(yè)務(wù)收入 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
貸:銀行存款 
2、根據(jù)發(fā)票重新入賬: 
借:銀行存款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

追問

2018-10-16 17:02

老師我們是工程結(jié)算

方亮老師 解答

2018-10-16 17:03

編制如下兩筆分錄: 
1、首先沖銷之前的分錄: 
借:工程結(jié)算 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
貸:銀行存款 
2、根據(jù)發(fā)票重新入賬: 
借:銀行存款 
貸:工程結(jié)算 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

追問

2018-10-16 17:03

之前交稅時(shí)做的分錄是:借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--已交稅金 
貸:銀行存款

方亮老師 解答

2018-10-16 17:08

您好,您的疑問是什么?

追問

2018-10-16 17:10

老師,這個(gè)分錄可以不?

方亮老師 解答

2018-10-16 17:13

當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅款可以使用此科目,否則不能使用此科目,一般是稅款繳納比較多的單位使用此科目。

追問

2018-10-16 17:14

明白了,謝謝啦!

方亮老師 解答

2018-10-16 17:15

不客氣。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個(gè)五星好評,謝謝!

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你好,借:銀行存款50 貸:預(yù)收賬款50,后面按完工進(jìn)度確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-10-11 11:27:20
編制如下兩筆分錄: 1、首先沖銷之前的分錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 2、根據(jù)發(fā)票重新入賬: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2018-10-16 17:00:49
你好!你可以計(jì)入借工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸銀行存款。收到發(fā)票貼上去就好 還有一種就是先計(jì)入預(yù)付賬款。
2020-01-08 11:48:07
借;銀行存款 貸;工程結(jié)算 借;工程結(jié)算 貸;銀行存款
2017-01-06 13:43:51
你好,可以與企業(yè)簽定短期勞動(dòng)合同或協(xié)議直接做工資不需要發(fā)票。 借:工程施工合同成本直接人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-02-11 18:05:07
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