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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-10-16 18:44

你好,可以借:其他應(yīng)收款-xx員工,貸:銀行存款 ,等以后發(fā)放年終獎的時候少發(fā)這部分,然后沖減應(yīng)付年終的金額就行了

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2018-10-16 18:46

但這個不是到年終了要付個這個員工的嗎,為什么不是記其他應(yīng)付款

蔣老師 解答

2018-10-16 19:57

因為你提前預(yù)支的,是先放到其他應(yīng)收款的。

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2018-10-17 11:36

好的,謝謝

蔣老師 解答

2018-10-17 11:37

不客氣,滿意請給五星好評,祝工作順利!天天開心!

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你好,可以借:其他應(yīng)收款-xx員工,貸:銀行存款 ,等以后發(fā)放年終獎的時候少發(fā)這部分,然后沖減應(yīng)付年終的金額就行了
2018-10-16 18:44:22
你好 計入工資表一起 或者福利費單獨做分錄 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款。 記得并入工資繳納個稅的
2020-05-25 14:53:49
你好,直接計入主營業(yè)務(wù)成本核算的
2018-06-07 15:34:36
年終獎入賬科目一般是按照企業(yè)財務(wù)制度來確定的,根據(jù)不同企業(yè)的情況,可能會有不同的科目,如“應(yīng)付職工薪酬”、“職工福利費”等。 計提年終獎會計分錄的一般做法是:以企業(yè)給予職工的年終獎預(yù)算總額為基數(shù),按財務(wù)規(guī)定的比例計提職工年終獎費用。具體分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬或職工福利費(應(yīng)付賬款科目) 貸:銀行存款或現(xiàn)金(結(jié)算賬戶科目) 計提年終獎的時機通常是會計期的末尾,也就是在每個會計期結(jié)束時計提,因此,計提年終獎時要注意會計期的起止日期,以便正確計提職工年終獎費用并形成相應(yīng)的會計分錄和會計憑證。
2023-02-27 15:27:49
借管理費用-工資/年終獎貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存應(yīng)交稅費
2019-02-17 09:51:58
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