付給供應商的貨款為什么只能做應付賬款,不做費用, 問
你好,這個是看情況的。第一步先確認庫存商品和應付。 比如借庫存商品,貸應付賬款 然后庫存商品賣出去,可以計入主營業(yè)務成本 庫存商品用來交際,可以計入銷售費用等 答
請問一下公司用知識產(chǎn)權對外投資,屬于技術成果,符 問
借:無形資產(chǎn) 貸:實收資本 答
老師,我們有5家公司,一個主體,4個分體,他們是聯(lián)營合 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
老師,我們公司要出售小汽車(已折舊完,凈值為0)累計折 問
你好,這個是要交稅的了。 答
你好,我們公司有生產(chǎn)危險化學品,我們目前還處于試 問
你好,稅務上是可以開的了。 答

應付職工薪酬期末一定要平嗎
答: 如果有未發(fā)放的金額,可以有余額的
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金加上(應付職工薪酬年初余額---應付職工薪酬期末余額)減去《應付職工薪酬(在建工程)期初余額----應付職工薪酬(在建工程)期末余額》為啥這里是一個加一個減去呢,不都是應付職工薪酬嗎
答: 是的,但是這里有區(qū)別,一個是期末數(shù),一個是期初數(shù)。 假如期初數(shù)是0 在中間有做一筆分錄 借:在建工程 貸:應付職工薪酬 那么期末就會有數(shù)字了,這個差額就是你說的一增一減
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應付職工薪酬期末需要結轉嗎
答: 你好應付職工薪酬不是結轉,是計提或者發(fā)放的時候才會有相應借貸變化


優(yōu)秀是一種習慣 追問
2018-10-17 09:31
袁老師 解答
2018-10-17 09:34