
小薇企業(yè)增值稅優(yōu)惠政策中,未達起征點,不交增增值稅,那我會計賬務(wù)中的增值稅應(yīng)該怎么處理。
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
老師,小微企業(yè)未達起征點優(yōu)惠的增值稅和附加費怎樣處理
答: 這個是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面去,附加稅不需要計提
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問我是個體戶,增值稅申報顯示超過起征點。應(yīng)該怎么申報? 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點,不得享受起征點以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報第11欄“未達起征點銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !
答: 你好,能提供一下你單位總的收入金額是多少嗎? 開具的專用發(fā)票,普通發(fā)票,無票收入金額分別是多少嗎?

