
在增值稅認證平臺里購買稅控盤的進項稅額要不要勾選?
答: 你好,不需要勾選的,到時候申報可以減免對應的增值稅 支付時, 借:管理費用 貸:銀行存款等 抵減時, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用(計入借方負數(shù))
稅控盤的進項發(fā)票不小心進項認證了,已經(jīng)抵了進項稅額了,該怎么處理可以全額抵減呢?增值稅稅控盤優(yōu)惠需要備案嗎?還是報稅的時候直接抵減稅額?
答: 您好 已經(jīng)抵扣的做進項稅額轉(zhuǎn)出處理 不需要備案 申報的時候填附表四 減免稅明細表 主表23欄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!請問我們公司現(xiàn)在沒有業(yè)務,所以沒有銷項,但是有一些進項。這些進項在沒有銷項的時候,是不是暫時先掛在待認證進項稅額?等以后有銷項了再來辦稅控盤,再來認證可以?
答: 你好 可以的。 你可以先取得發(fā)票做 借費用或者成本 應交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款等 等著你有銷項稅 認證在抵扣
關鍵我上月稅控盤專票那23.1元己認證了的,做進項稅額轉(zhuǎn)出,我做不來!還有就是增值稅月末究竟結(jié)轉(zhuǎn)不?我問過幾個人,他們都沒結(jié)轉(zhuǎn),
本月進項稅額2790.67 銷項稅2996.29 稅控盤進項稅額轉(zhuǎn)出43.44. 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄呢
附表4已經(jīng)填寫了本期稅控盤抵減稅額440 主表上為什么不顯示呢?附表一自動提取銷項數(shù)據(jù),附表二,進項稅額為什么沒有自動提取稅控盤數(shù)據(jù)呢?會是什么原因啊

