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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-18 10:13

借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款--暫估

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你好,去年的分錄怎么做的?
2022-04-14 14:26:30
你好 那你18年怎么做分錄的 做費(fèi)用了嗎 你掛其他應(yīng)付款的
2020-05-06 17:01:23
你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2020-03-18 10:41:15
你好,這個(gè)具體的是什么費(fèi)用的?比如辦公費(fèi)的 借以前年度損益調(diào)整 貸、其他應(yīng)付款 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整。
2022-03-01 10:46:41
你好 不涉及損益類科目直接做分錄就可以了,如果屬于費(fèi)用 那么就是 借 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款或銀行存款 再 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-05-26 17:20:31
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