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暗香疏影
于2018-10-18 16:50 發(fā)布 ??2130次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2018-10-18 16:51
需要沖回你之前無票收入欄次填寫負數(shù),要是那個位置不能填在那就在你開票欄次沖回你無票收入之后申報,你申報時候開票盤會被鎖死之后去稅局帶上你們銷售單據(jù)證明你們業(yè)務是之前發(fā)生的。
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增值稅預繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預繳,不需要申報了。
老師好,看不懂他這個增值稅申報表,25行期初未繳稅額不應當同27行本期已繳稅額以及30行本期繳納上期稅額一致嗎?不存在代開票
答: 你好,是的,正常這幾個數(shù)是一致的才對
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問稅務稽查讓補繳增值稅,需更改上月已申報的增值稅報表,補繳的稅款在增值稅申報表中應該怎么填寫?
答: 你好!這個你是增加了收入嗎?
討論
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
增值稅申報表里上個月計提的增值稅1205.95元,這個月已經(jīng)繳納,這個月增值稅申報表里怎么填
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
增值稅申報表非正常損失多填了,已經(jīng)交款,專管員不給退,重新申報了報表之后,在報表中填寫已交稅費欄,沒有出現(xiàn)應退稅金額,該怎么辦?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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