
增值稅申報表非正常損失多填了,已經(jīng)交款,專管員不給退,重新申報了報表之后,在報表中填寫已交稅費(fèi)欄,沒有出現(xiàn)應(yīng)退稅金額,該怎么辦?
答: 柜臺那邊更正報表以后應(yīng)退稅額沒出來,而且點(diǎn)不動,當(dāng)時系統(tǒng)顯示就是說存在多繳數(shù)額及時退稅,專管員不給退
增值稅申報表的未開票收入當(dāng)月已繳稅,過了兩三個月又開票了,申報表要怎么填
答: 需要沖回你之前無票收入欄次填寫負(fù)數(shù),要是那個位置不能填在那就在你開票欄次沖回你無票收入之后申報,你申報時候開票盤會被鎖死之后去稅局帶上你們銷售單據(jù)證明你們業(yè)務(wù)是之前發(fā)生的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計算增值稅稅負(fù)時,會計課堂講上期留底稅不計入其中,稅負(fù)是已交增值稅除以本期的銷售收入,如果上期留底5000元,本期銷售收入是10萬,銷項(xiàng)稅是13000元,稅負(fù)要求達(dá)到2%,本期需認(rèn)證11000的進(jìn)項(xiàng)稅才行,問題是填增值稅申報表時,本期應(yīng)納增值稅是13000-上期留底5000-認(rèn)證的11000,最后又形成留底3000元,本期就沒有已交增值稅,本期稅負(fù)就沒法算,因?yàn)槎愗?fù)是已交數(shù)/銷售收入
答: 如果這樣的話那就是本期稅負(fù)可以認(rèn)為就是0了


答疑何老師 解答
2018-10-09 12:19
萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-10-09 16:38
答疑何老師 解答
2018-10-11 13:54