
增值稅申報表非正常損失多填了,已經(jīng)交款,專管員不給退,重新申報了報表之后,在報表中填寫已交稅費欄,沒有出現(xiàn)應(yīng)退稅金額,該怎么辦?
答: 柜臺那邊更正報表以后應(yīng)退稅額沒出來,而且點不動,當時系統(tǒng)顯示就是說存在多繳數(shù)額及時退稅,專管員不給退
增值稅申報表的未開票收入當月已繳稅,過了兩三個月又開票了,申報表要怎么填
答: 需要沖回你之前無票收入欄次填寫負數(shù),要是那個位置不能填在那就在你開票欄次沖回你無票收入之后申報,你申報時候開票盤會被鎖死之后去稅局帶上你們銷售單據(jù)證明你們業(yè)務(wù)是之前發(fā)生的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅預(yù)繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預(yù)繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報了。


答疑何老師 解答
2018-10-09 12:19
萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-10-09 16:38
答疑何老師 解答
2018-10-11 13:54