
計(jì)算增值稅稅負(fù)時(shí),會(huì)計(jì)課堂講上期留底稅不計(jì)入其中,稅負(fù)是已交增值稅除以本期的銷售收入,如果上期留底5000元,本期銷售收入是10萬,銷項(xiàng)稅是13000元,稅負(fù)要求達(dá)到2%,本期需認(rèn)證11000的進(jìn)項(xiàng)稅才行,問題是填增值稅申報(bào)表時(shí),本期應(yīng)納增值稅是13000-上期留底5000-認(rèn)證的11000,最后又形成留底3000元,本期就沒有已交增值稅,本期稅負(fù)就沒法算,因?yàn)槎愗?fù)是已交數(shù)/銷售收入
答: 如果這樣的話那就是本期稅負(fù)可以認(rèn)為就是0了
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月銷售負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅時(shí)不能填負(fù)數(shù),這樣報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致怎么辦?增值稅報(bào)表里應(yīng)該怎么填寫?
答: ?你好;? ? ? 不一致 ;? 也是負(fù)數(shù)金額的;對(duì)比不了的。 去稅務(wù)局大廳報(bào); 我這邊也是負(fù)數(shù)報(bào)不了 ; 要去大廳報(bào)的??


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