
去年的收入已經(jīng)記賬。但是沒交增值稅?,F(xiàn)在補(bǔ)交增值稅。如何填報增值稅納稅申報表。
答: 開票了嗎?沒開票就做無票收入
補(bǔ)交去年的收入了,但是在填寫增值稅納稅申報表時未在納稅調(diào)整欄填寫,該如何處理這種情況呢?
答: 用以前年度損益調(diào)整做分錄調(diào)整,不用在申報表上體現(xiàn)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時做賬:借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅納稅調(diào)整,然后直接補(bǔ)繳稅費(fèi),當(dāng)月增值稅納稅申報表沒有任何體現(xiàn)?,F(xiàn)想把發(fā)票開出來,增值稅納稅申報表那邊肯定會有銷項(xiàng)稅額的,但我稅費(fèi)已經(jīng)交了,現(xiàn)在申報表又該如何填寫呢?
答: 你好,你補(bǔ)交的時候應(yīng)該是確認(rèn)的無票收入吧?

