老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問
大項可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問
您好,這個是不可以的 答

老師,管理費(fèi)用不夠可以暫估嗎?如果可以,暫估和紅沖的時候分錄分別怎么做
答: 你要,費(fèi)用叫預(yù)提,不是暫估。如果費(fèi)用已經(jīng)開支,發(fā)票沒有到,可以計提,計提時借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)付款,發(fā)票到付款:可以在后期沒有計提部分再借管理費(fèi)用 借其他應(yīng)付款(已計提的部分) 貸銀行存款
上個月管理費(fèi)用錯了,多做了,應(yīng)該紅沖還是做相反分錄
答: 您好!都可以的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年有一筆管理費(fèi)用要在今年做紅沖怎么寫分錄?
答: 你好 借;相關(guān)科目,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用

