有稅務(wù)師的老師嗎,就是調(diào)整了企得稅補(bǔ)繳了稅款及 問
您好,滯納金直接入營業(yè)外支出里面 答
老師好 如果小規(guī)模開票連續(xù)超過500萬 有什么辦法 問
沒法子了,只有升級一般納稅人了 答
同一辦公地點多個公司主體注冊,公司主體為關(guān)聯(lián)企 問
你好,可以按注冊數(shù)量? 平均分?jǐn)偡孔狻?讓房東分別給多個公司開具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進(jìn)項稅不夠了,就是要交增值稅,理論上的 問
您好,進(jìn)項稅不夠時,公司需要繳納增值稅,此時的增值稅是銷項稅減去進(jìn)項稅的差額。關(guān)于附加稅,它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來計算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。 答
低值易耗品計入管理費(fèi)用--低值易耗品和計入周轉(zhuǎn) 問
您好,第一個是直接入費(fèi)用了,后面是領(lǐng)用了再入費(fèi)用 答

老師 員工出差期間跟客戶吃飯的餐費(fèi)發(fā)票 ,是作為差旅費(fèi)在計算所得稅的時候全額扣除 還是作為招待費(fèi)在計算所得稅的時候比例扣除?
答: 你好,列入招待費(fèi)用核算!
老師好!出差請客戶吃飯,是記差旅費(fèi)還是招待費(fèi)?算企業(yè)所得稅時,招待費(fèi)有限額,可是只要是合理的差旅費(fèi),均可抵減,是否可以把非營業(yè)機(jī)構(gòu)所在地的開的發(fā)票,均記成差旅費(fèi)?
答: 請客戶吃飯原則上應(yīng)該記入招待費(fèi),但是你結(jié)合所得稅扣除限額的規(guī)定,優(yōu)先記入差旅費(fèi),能節(jié)省公司的稅收成本。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費(fèi)用的差旅費(fèi),所得稅匯算的時候可以抵扣多少,招待費(fèi)可以抵扣多少
答: 你好,差旅費(fèi)據(jù)實扣除,沒有限額。 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰

