
我公司出口貨物,由于進項發(fā)票供應(yīng)商不肯提供(提供要加高額稅點),在沒有進項的情況下,我們出口是免稅還是征稅?(注:有進項的情況下我們可以退15%的稅)
答: 你好,無法取得進項發(fā)票,需要按照視同內(nèi)銷處理,即銷項正常納稅,進項正常抵扣,你無法取得發(fā)票也不能進項抵扣。免稅是指能夠取得普通發(fā)票時,是可以免稅的。
你好,我們是一般納稅人出口企業(yè),如果有個人或個體工商戶委托我們出口不退稅,我們需要供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票嗎?如果提供3%稅局代開的發(fā)票,我們在做出口免退時還可以作為進項抵扣稅嗎?
答: 您好,您是外貿(mào)出口企業(yè)吧,用于免稅相項目的進項稅額是不可以抵扣的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)在稅務(wù)局要我們提供產(chǎn)品對應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項發(fā)票,我們這筆業(yè)務(wù)是9月發(fā)生的,但是到現(xiàn)在還沒有開銷項出去,進項也還沒開給我們,在這種情況下,我們可不可以不開銷項發(fā)票,可不可以把以前抵扣的進項發(fā)票進行轉(zhuǎn)出?
答: 你好,可以的,可以這么做的。
我們外貿(mào)企業(yè)是免退稅,免征增值稅,相應(yīng)的進項稅額予以退還。但是現(xiàn)在出口的一單貨物沒有進項發(fā)票,不退稅,那這單貨物的銷項發(fā)票還是免征增值稅嗎?
老師,有一種情況我們給供應(yīng)商開了紅字發(fā)票抵勾選進項稅,但是供應(yīng)商還沒給我們開過來負數(shù)發(fā)票,這樣的話也要把開出去的紅字金額填進項轉(zhuǎn)出嗎
在已簽訂合同且已收到貨物,但還沒打款給供應(yīng)商以及供應(yīng)商也還沒開票給我們,這種情況可以開增值票出去給客戶嗎?客戶也沒打款來。只有貨物入庫了但是沒有進項票的情況下可以開銷項票嗎?

