
去年有一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯誤12000的稅款,今年1月稅務(wù)局補(bǔ)交稅款,4月和稅務(wù)局打好招呼可以把今年的增值稅分次用上次的補(bǔ)繳稅抵今年發(fā)生的稅款,應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好! 1.以前多交的稅提現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”借方
1、今年3月份和4月份公司(一般人)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅務(wù)局查是失控發(fā)票,需要公司補(bǔ)交增值稅,會計(jì)分錄怎么做; 2、補(bǔ)交的地稅的附加稅怎么做會計(jì)分錄
答: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
今年1月份,稅務(wù)局讓補(bǔ)交了8000塊錢增值稅和附加稅 ,做賬是直接把稅款記上去,還是需要做相應(yīng)的收入?
答: 您好,具體是什么情況要求補(bǔ)繳的,是由于少確認(rèn)收入是嗎


蔣飛老師 解答
2018-10-19 20:56
蔣飛老師 解答
2018-10-19 20:57