
老師,報(bào)增值稅時(shí)有紅字發(fā)票,那總的應(yīng)納稅所得額要不要減去紅字發(fā)票的金額?
答: 是的,要減去,你按照你稅控的實(shí)際金額填寫(xiě)就好了呀
這增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅是抵減應(yīng)納稅所得額還是應(yīng)納稅額
答: 你好,指的是抵減應(yīng)納稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率 應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 所得稅費(fèi)用=當(dāng)前所得稅+遞延所得稅 它們之間怎樣的關(guān)系呢
答: 你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B調(diào)整增加-減少,這個(gè)時(shí)候才出來(lái)應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用,他們是三個(gè)步驟關(guān)系。

