
若發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)一筆費(fèi)用,如當(dāng)時(shí)分錄管理費(fèi)用,貸應(yīng)付帳款,我是沖費(fèi)用調(diào)到今年,還是做應(yīng)付帳款,貸利潤分配_未分配利潤?
答: 你好,貸方的以前年度損益調(diào)整
老師您好!我去年有筆壞賬當(dāng)時(shí)做了管理費(fèi)用了,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款。今年要調(diào)整,我是做以下分錄:借:以前年度損溢調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 貸:管理費(fèi)用 還是做 借:以前年度損溢調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款
答: 調(diào)整的原因是什么?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師!我們公司是小規(guī)模納稅人,去年一個(gè)管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)分錄做錯(cuò)了,去年的是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-**,今年我想改過來,可以直接記借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款**嗎?還是今年紅沖完去年的,直接記借管理費(fèi)用,貸:利潤分配-未分配利潤哪
答: 你好,你這個(gè)憑證呀,其實(shí)就是去年的時(shí)候你沒有通過應(yīng)付職工薪酬去過渡一下,那你今年想過渡的話,你這樣過度,你得把去年那個(gè)憑證反沖掉,先借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤。


歲月 靜好 追問
2018-10-19 14:11
鄒老師 解答
2018-10-19 14:15
歲月 靜好 追問
2018-10-19 14:19
鄒老師 解答
2018-10-19 14:29