
也就是說無論上季的稅交沒交上,這季在第十三行的實(shí)際已繳納稅額就填報(bào)上季應(yīng)交未交的數(shù)就可以對(duì)么?
答: 您好,不對(duì)的,交了的填寫到這里,沒交的不需要填寫到這里的。
老師,我想問一下我現(xiàn)在報(bào)8月增值稅并且有納稅額,那我報(bào)表這里是應(yīng)該在本期繳納上期應(yīng)納稅額這里填該繳納的稅額還是在本期繳納欠繳稅額這里填
答: 你好? 你報(bào)表的話? 是負(fù)債表還是增值稅申報(bào)表? ?? ?負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)欄次寫你應(yīng)交未交的金額??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問已繳納稅額怎么填寫我不知道是多少
答: 自動(dòng)生成的,不是自己填寫的,
請(qǐng)問工商年報(bào)里填寫的時(shí)候,納稅總額是填寫繳納的稅費(fèi),其中也包含繳納的個(gè)稅么?納稅總額應(yīng)該不含個(gè)稅吧?
你好,在填增值稅報(bào)稅主表,為什么改需要把稅款繳納下第三個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額填上上月已交稅額,會(huì)對(duì)本期應(yīng)納稅額有影響嗎?不填不行嗎

