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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-10-21 22:24

你好,其他應(yīng)付款好其他應(yīng)收款用一個就好,都可以

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你好,其他應(yīng)付款好其他應(yīng)收款用一個就好,都可以
2018-10-21 22:24:18
您好,不是計到其他應(yīng)收款的,可以參考整個過程例子 應(yīng)付工資=實發(fā)工資+個稅+個人社保=27000+1000+2000=30000 分錄: 借:成本費(fèi)用科目 30000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 30000 二、計提單位負(fù)擔(dān)的社保 借:成本費(fèi)用科目 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000 三、代扣個稅、社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 貸:應(yīng)付稅費(fèi)-個人所得稅 1000 四、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 27000 貸:銀行存款 27000 五、代繳個稅、社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 5000(個人的與單位支付的一起交給社保局) 借:應(yīng)付稅費(fèi)-個人所得稅 1000 貸:銀行存款
2019-11-12 18:25:17
你好,還需要計提一筆工資 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他的分錄是正確的。
2019-10-17 14:30:57
兩個科目使用要保持一致,不然兩個科目下都有余額,還要對沖。
2018-03-24 10:36:45
這個沒有問題,上述分錄處理正確
2018-03-17 11:43:55
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