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清梅財管加油
于2018-10-22 12:50 發(fā)布 ??1230次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-10-22 12:53
銀行賬戶取現(xiàn)時 是法人的名字-----這個是什么情況?這個業(yè)務(wù)還是要做 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--法人
清梅財管加油 追問
2018-10-22 12:56
就是轉(zhuǎn)賬支票存根 收款人 是法人的名字
2018-10-22 12:58
老師 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--法人 這個分錄只提現(xiàn)了現(xiàn)金增加 取現(xiàn)時銀行存款減少了 這樣做不對吧
張艷老師 解答
2018-10-22 13:20
轉(zhuǎn)賬支票的存根的收款人怎么還是法人?這個業(yè)務(wù)是要支付材料款,這個材料是法人銷售給公司的還是?這個分錄是要做借:其他應(yīng)收款--法人 貸:銀行存款
2018-10-22 13:22
好的老師 恩恩 收款人是法人的名字 用途寫的又是材料款 不知道為什么這樣寫 因為之前有向他借款 我可否寫成 其他應(yīng)付款-法人 銀行存款
2018-10-22 13:24
您這個業(yè)務(wù)介紹的,我反復(fù)思考,都很矛盾的,您要給出具體的業(yè)務(wù)背景。如果是支付材料款的話,那么收款人,如果是法人的話,那么就是法人銷售給您公司材料了,后面有沒有銷售發(fā)票。如果要是確定是支付前欠法人款項的話,是可以做 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款(這樣就只能理解轉(zhuǎn)賬發(fā)票用途項目填寫錯誤了)
2018-10-22 13:25
老師我猜 這個是法人不想在公賬上放太多錢所以取出來的,但是他們在取錢時 寫的材料款 確實不合適
2018-10-22 13:26
要是根據(jù)您的描述,因為做成 借:其他應(yīng)收款--法人 貸:銀行存款建議還是要了解一下業(yè)務(wù)的真實背景,這樣才好做會計處理。
2018-10-22 13:30
老師,像這樣法人不想公賬上留有錢的情況,用途應(yīng)該寫什么內(nèi)容合適
2018-10-22 13:31
用途可以寫借款、借備用金等。
2018-10-22 13:33
像這個金額比較大寫備用金合適不合適 金額是12000
2018-10-22 13:34
問題不大的,只是建議到借款年度年末一定要將此款項歸還公司賬戶,否則稅局會認定為分紅,要繳納個稅的。
2018-10-22 13:35
做到借款 其他應(yīng)收款-法人,后面可以做收到的是現(xiàn)金嗎?
2018-10-22 13:36
可以是收到的為現(xiàn)金。
2018-10-22 13:38
非常感謝老師
2018-10-22 13:39
不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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