
老師,有一家小規(guī)模公司,之前一直沒(méi)有做賬,沒(méi)有年初數(shù),現(xiàn)在要做賬了,只有銀行存款數(shù),年初數(shù)怎么做
答: 沒(méi)有年初數(shù),就是年初數(shù)是0處理
新接手的小規(guī)模賬,以前年度都是用現(xiàn)金確認(rèn)收入支出,銀行存款賬上為0,今年用銀行存款確認(rèn)收入但是銀行存款有期初余額,現(xiàn)在銀行存款實(shí)際多賬面少,應(yīng)該怎么做調(diào)整
答: 您好,先要查明之前銀行存款是怎么來(lái)的?可以計(jì)入其他應(yīng)付款法人名下金額不大的話(huà)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師麻煩問(wèn)一下上月沒(méi)收到發(fā)票暫估入庫(kù)7萬(wàn)貸方銀行存款7萬(wàn),這月收到發(fā)票怎么做賬?小規(guī)模
答: 同學(xué),你好,原來(lái)暫估的不能和付款的混淆,暫估入庫(kù):借:庫(kù)存商品(不含稅)貸:應(yīng)付賬款,銀行支付:借:預(yù)付賬款7W,貸:銀行存款7W,發(fā)票來(lái)了之后,沖回原來(lái)暫估的,然后再根據(jù)發(fā)票做正確的

