
今年匯繳5月份我是通過以前年度損益分錄調(diào)整的,所以轉(zhuǎn)入了利潤分配一未分配利潤,變得今年5月資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減年初數(shù)的差,與今年5月利潤表本年累計數(shù)對不上。這要怎么調(diào),改報表?
答: 您好,方案1,不用調(diào)整了,記住這個差額即可,方案2,調(diào)整資產(chǎn)負債表的期初數(shù)據(jù),使勾稽關(guān)系成立。
今年5月用以前年度損益調(diào)整科目后,資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)與利潤表的凈利潤累計數(shù)不相等,在稅務(wù)系統(tǒng)填報資產(chǎn)負債表和利潤表有沒有影響?在5月份用了以前年度調(diào)整科目
答: 您好,這個的話是沒事的,可以這樣寫的哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)整以前年度損益之后,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+本年累計凈利潤+以前年度損益調(diào)整,但是資產(chǎn)負債表上期初數(shù)已固定,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)不等于未分配利潤期初數(shù)+本年累計凈利潤,這樣申報會有問題嗎
答: 如果你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,那你資產(chǎn)負債表的年初未分配利潤就要動了,要不然會出現(xiàn)你這種不平的情況


*閃*閃亮晶晶 追問
2018-10-22 20:12
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2018-10-22 20:15
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