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送心意

梅老師

職稱,注冊會計師,稅務師,中級會計師

2018-10-23 10:30

注銷前這個也是要處理的,要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收去里去,應交稅費結平。

bubble 追問

2018-10-23 10:38

老師,是這樣的,之前做過一個分錄,借 應交稅金-應交增值稅  280 ,貸 營業(yè)外收入  。 現(xiàn)在這筆進項稅用不到了  注銷前賬要結平  我們做一筆負數(shù)分錄沖回 可以嗎?

梅老師 解答

2018-10-23 10:41

是的,沖回即可,您的理解正確。

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相關問題討論
注銷前這個也是要處理的,要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收去里去,應交稅費結平。
2018-10-23 10:30:31
你好,可以的,抵扣不完的話可以一直留下去的。 如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
2018-05-05 19:12:50
你好!你先借管理費用辦公費480 貸銀行存款就可以了。 等抵扣的時候再做抵扣的分錄。
2019-07-29 16:16:21
同學你好,是可以抵全額的; 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用
2021-01-08 11:05:36
金稅盤的每年服務費280元都可以全額抵扣進項嗎? 可以
2021-04-26 15:48:44
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