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送心意

崔老師

職稱,注冊會計師,稅務(wù)師

2018-10-23 11:50

增值稅發(fā)票認(rèn)證以后,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

? ? ? 追問

2018-10-23 12:36

借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸銀行存款。張老師請問第一是這樣做對嗎?之后再做認(rèn)證后的這一個分錄是嗎?

崔老師 解答

2018-10-23 12:40

是的,你的理解正確。

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相關(guān)問題討論
借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,選擇不抵扣勾選,然后價稅合計做賬,借管理費用,福利費貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
2021-10-26 13:41:56
不到你好貨物已經(jīng)收到嗎?你現(xiàn)在開紅字發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
2021-10-05 16:32:25
你這個最好是權(quán)責(zé)發(fā)生制,不要跨年,沒有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ,認(rèn)證做借進(jìn)項稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額就可以
2020-05-06 15:07:45
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