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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-23 12:03

你好,第二張更正什么,二個數(shù)字都在借方不平衡

花開か半夏 追問

2018-10-23 14:38

老師好,第三張憑證沖回的是第一張的一部分,就想問下第三張憑證可不可以那么做,科目都在借方是因?yàn)榈谝粡垜{證財務(wù)費(fèi)用做了借方紅字,第三張憑證直接做了反分錄

莊老師 解答

2018-10-23 14:44

你好,是這樣的沖紅

莊老師 解答

2018-10-23 14:45

一般沖紅做負(fù)數(shù)沖銷

花開か半夏 追問

2018-10-23 14:46

業(yè)務(wù)內(nèi)容:總公司讓我單位單獨(dú)開立了一個銀行賬戶用于協(xié)助總公司貸款及還貸業(yè)務(wù),該賬戶沒有其他業(yè)務(wù)往來。第一張憑證是三季度賬戶存款利息收入,記入了我單位財務(wù)費(fèi)用-146.86元,結(jié)果對賬后,總公司要求把這部分利息收入調(diào)整為人家的應(yīng)收款,因而做了上述調(diào)整,但不知對不對,請老師指正

莊老師 解答

2018-10-23 15:54

你好,轉(zhuǎn)出到其他應(yīng)付款一國,沒錯

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你好,第二張更正什么,二個數(shù)字都在借方不平衡
2018-10-23 12:03:50
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-09 10:47:18
你好,做相反分錄,數(shù)字藍(lán)字或者做這個分錄,數(shù)字黑筆登記 分錄應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)付賬款 貸;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2016-10-17 11:28:14
甲某的公積金是單位承擔(dān)嗎?如果他的公積金要單位先交再補(bǔ),應(yīng)付工資就不應(yīng)含個人公積金
2020-03-13 13:36:03
銷售苗木、果的時候,應(yīng)借:銀行收款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
2018-03-30 12:01:31
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