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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-24 17:21

你好!借現(xiàn)金等 貸其他業(yè)務(wù)收入 要交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅。

曉文 追問

2018-10-24 17:25

還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這樣做對(duì)嗎?借:其他業(yè)務(wù)成本  貸:低值易耗品

宋生老師 解答

2018-10-24 17:27

您好!是的。是要結(jié)轉(zhuǎn)成本

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你好!借現(xiàn)金等 貸其他業(yè)務(wù)收入 要交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅。
2018-10-24 17:21:16
你好 附領(lǐng)料單子和出庫(kù)單子
2019-10-17 10:34:38
你好!要自己計(jì)算攤銷。
2017-09-06 16:35:42
領(lǐng)用攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用等,貸:低值易耗品。 已經(jīng)一次攤銷的低值易耗品處置時(shí),由于會(huì)計(jì)賬面上已經(jīng)沒有價(jià)值,如果不是對(duì)外出售或收回殘值的話,是不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的。 如果收回殘值時(shí):借:原材料等,貸:管理費(fèi)用等。
2023-12-13 11:52:27
你好,未攤銷完的低值易耗品入賬,借:銀行存款 貸:低值易耗品 , 差額借或貸營(yíng)業(yè)外收入或支出。
2020-07-05 21:54:35
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