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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-10-25 13:59

借:管理費用
貸:其他應(yīng)收款

Me 追問

2018-10-25 14:11

老師,不是這樣做嗎?  借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬損失 確認壞賬時:借:壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款

方亮老師 解答

2018-10-25 14:14

如果你們單位采用企業(yè)會計準(zhǔn)則,分錄如下:
借:資產(chǎn)減值損失
貸:壞賬準(zhǔn)備
如果你們單位采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,分錄如下:
借:借:管理費用
貸:其他應(yīng)收款

Me 追問

2018-10-25 14:15

明白了。老師! 加入壞賬又收回來的話,分錄要怎么寫?

方亮老師 解答

2018-10-25 14:20

借:銀行存款
貸:壞賬準(zhǔn)備

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相關(guān)問題討論
你好; 你們都已經(jīng)開始租期了。 按月計提費用了。 不是掛其他應(yīng)收款
2021-12-21 11:14:34
借其他應(yīng)收款262.8,貸營業(yè)外收入262.8
2021-08-19 16:37:24
是的,收回來了再沖就可以了
2020-06-29 17:56:27
借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,
2020-03-19 11:55:49
先計提個稅,借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎 然后借應(yīng)付職工薪酬-年終獎貸銀行貸其他應(yīng)收款
2020-03-18 14:03:39
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