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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-10-25 21:32

你好  借;管理費(fèi)用或制造費(fèi)用   貸;銀行存款等科目

追問

2018-10-25 21:33

為什么會計(jì)學(xué)堂是計(jì)入其他應(yīng)付款呢

鄒老師 解答

2018-10-25 21:38

你好,是之前取得發(fā)票的時(shí)候 已經(jīng)掛賬其他應(yīng)付款,現(xiàn)在支付了 嗎

追問

2018-10-25 21:40

沒有

鄒老師 解答

2018-10-25 21:41

你好,那現(xiàn)在支付,貸方應(yīng)當(dāng)是銀行存款或庫存現(xiàn)金才是啊

追問

2018-10-25 21:43

就是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款

鄒老師 解答

2018-10-25 21:43

你好,那之前取得發(fā)票的時(shí)候所做分錄是?

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你好 借;管理費(fèi)用或制造費(fèi)用 貸;銀行存款等科目
2018-10-25 21:32:48
借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款
2015-12-01 19:57:01
借;待攤費(fèi)用等科目 貸;銀行存款
2017-10-17 21:10:54
你好,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款個(gè)稅 社保
2020-07-01 10:44:17
借:管理費(fèi)用--房租 貸:銀行存款 但是要在摘要中寫明是付哪幾個(gè)月的
2019-09-22 18:10:37
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