
老師年初暫估了一筆房租費(fèi)用,借:長期待攤費(fèi)用100 貸:其他應(yīng)付款100,今天收到部分發(fā)票,之前的分錄全部沖紅借:長期待攤費(fèi)用-100 貸:其他應(yīng)付款-100,收到發(fā)票借長期待攤費(fèi)用10 進(jìn)項(xiàng)稅額5 貸:其他應(yīng)付款15,未到發(fā)票還需要暫估借:長期待攤費(fèi)用90 貸其他應(yīng)付款90.老師這樣的分錄存在問題嗎?
答: 你好,長期待攤費(fèi)用需要攤銷,你好按月攤銷,發(fā)票收到之后紅沖長期待攤費(fèi)用和你攤銷的費(fèi)用
老師,支付的房租計(jì)入什么科目,昨天晚上聽一個(gè)老師講課,說是計(jì)入其他應(yīng)付款,不是說長期待攤費(fèi)用嗎?
答: 你好,長期待攤費(fèi)用已改為其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司沒實(shí)際經(jīng)營,其他應(yīng)付款(借入法人),長期待攤費(fèi)用(出給法人的工資),現(xiàn)在想注銷間公司,賬務(wù)需要怎樣處理?
答: 都轉(zhuǎn)入未分配利潤吧


斯瑩 追問
2018-10-26 09:21
郭老師 解答
2018-10-26 09:22
斯瑩 追問
2018-10-26 09:25
郭老師 解答
2018-10-26 09:26
斯瑩 追問
2018-10-26 10:05
郭老師 解答
2018-10-26 10:10