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會計學堂輔導老師
于2018-10-26 11:15 發(fā)布 ??795次瀏覽
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-10-26 11:16
你好,把原來的分錄用紅數(shù)沖回就行。借:管理費用或者其他科目 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù)
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老師,我收到一張銷項負數(shù)發(fā)票,怎么做賬
答: 你好,按發(fā)票上的金額用負數(shù)做一張和您當初取得正數(shù)發(fā)票時一樣的分錄
老師您好,請問隔月開的銷項負數(shù)發(fā)票需要做賬嗎
答: 你好 要做賬的 原來的分錄 不變,金額負數(shù) 。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銷項負數(shù)發(fā)票,怎么做賬?
答: 按紅字發(fā)票上的金額 借:原材料(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:應付賬款(紅字)
收到銷項負數(shù)發(fā)票怎么做賬
討論
老師,這種開具銷項負數(shù)發(fā)票,是要怎么做賬?
廠家給我的返利 開具了銷項負數(shù)發(fā)票怎么做賬呀
我們是銷售方,開的銷項負數(shù)發(fā)票,要給對方做賬嗎?
本公司開具的銷項負數(shù)發(fā)票如何做賬
何老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 2791 個
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