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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2018-10-30 10:08

根據(jù)資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益,查看下余額表那個等式不平

追問

2018-10-30 13:39

但是我的資產(chǎn)負(fù)債表是相等的,只是余額表不等,我覺得很奇怪

小黎老師 解答

2018-10-30 14:31

你本期借貸方不平,期初是平的。本期看下?lián)p益類是不是結(jié)轉(zhuǎn)方向不對

追問

2018-10-30 14:53

可是我結(jié)賬了,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)啊

小黎老師 解答

2018-10-30 15:03

反結(jié)賬調(diào)整成對的,或者你把上個月哪個帳不對,本月調(diào)對也行。一般情況下,科目余額表不平衡的時候不要結(jié)帳

追問

2018-10-30 16:11

我看了我損益類是對的,我都不知道怎么看哪個科目錯了

小黎老師 解答

2018-10-30 16:17

用十字帳看下每個科目的借貸方是否平的

追問

2018-10-30 16:43

我看了也是對的,而且不相等我的憑證也保存不了啊

小黎老師 解答

2018-10-31 09:03

憑證借貸方相等,看下是不是科目做反了

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您好,錄入期初數(shù)據(jù),一般只需要錄入期末余額。但可能軟件不同,設(shè)置也不同,看您的界面,應(yīng)該是要錄入累計借方、累計貸方、期初余額。
2020-05-26 10:50:16
根據(jù)資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益,查看下余額表那個等式不平
2018-10-30 10:08:55
你好,學(xué)員,是的,是這樣的
2021-06-05 14:56:23
你好,具體的是哪一個科目的?
2022-11-04 14:34:10
你前沒有賬嗎 這是新建的 ?
2019-07-13 19:06:03
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