
我五月份開了百分之17的票,9月份更正申報4月份未開票收入,補繳稅款11640,稅務局說這個補交的稅款會在以后月份抵交,九月份去抵稅時稅務局說系統(tǒng)顯示只能抵交4639.2,其他的被留抵稅給抵掉了,這樣對嗎?
答: 你看一下你的留底稅是不是正好抵了那個
去稅務局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表報怎么填寫,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
答: 你好,你是上期填錯了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我稅務已經(jīng)申報了但是因為有留底稅,現(xiàn)在稅務局讓我做留抵抵欠,稅務局說現(xiàn)在可以做,可是我都申報了怎么做了,請老師指教
答: 你好 ; 你申報了什么 ? 電子稅務局里面 去申請留抵抵欠申請即可 。 你之前申報抵減了嗎
老師,我稅務已經(jīng)申報了但是因為有留底稅,現(xiàn)在稅務局讓我做留抵抵欠,稅務局說現(xiàn)在可以做,可是我都申報了怎么做了,請老師指教
上期申報應繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?


Luck Fairy 追問
2018-10-30 10:57
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2018-10-30 10:58
蓉蓉老師 解答
2018-10-30 11:03
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2018-10-30 11:08
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2018-10-30 11:19
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2018-10-30 15:11