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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-10-30 20:53

你好,建議你次月納稅申報時,在附表二進項發(fā)票抵扣明細里面找到對應的發(fā)票變更下發(fā)票的用途,變更過來應該就可以了。建議你試下。

陽光 追問

2018-10-30 21:01

老師,怎么有些說需要紅沖發(fā)票,然后再重新勾選

牛老師 解答

2018-10-30 21:45

紅沖是可以的,如果你已經(jīng)完成了納稅申報就沒辦法修改了,那時最好就選擇紅沖。如果你還沒有納稅申報,納稅申報時找到對應的進項明細,將用途由用于抵扣改為用于出口退稅就可以了。

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相關問題討論
你好,可以的,和專票一樣的
2019-01-08 10:55:28
旅客服務通行費、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個需要看具體的業(yè)務,福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務,這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
同學你好 這個要重新開
2021-10-27 14:00:56
不一樣哦。。。。。。。
2015-10-30 11:42:29
如果是17%的增值稅專用發(fā)票,可以按票面記載的稅額抵扣。抵扣和退稅有關系
2015-10-24 11:41:29
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